食品添加劑生產許可審查通則 附件: 食品添加劑生產許可審查通則(2010版) 一、目的 為規范食品添加劑生產許可審查工作,依據《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產業產品生產許可證治理條例》和《食品添加劑生產監視治理規定》等有關法律、法規和規章,制定本通則。 二、適用范圍 本通則適用于對食品添加劑生產企業的生產許可審查。 三、工作要求 (一)從事生產許可審查的工作職員應當遵守有關法律法規、規章及本通則的規定,依法行政,秉公執法、不徇私情,不得索取或者收受企業的財物,不得謀取其他利益。 (二)實地核查實施前,核查組應預備核查工作文件,并就實地核查相關事項與企業進行溝通。 (三)實地核查應當在企業生產運行狀態下進行。 (四)實地核查可采用查看現場、查看文件和記錄、考察有關職員現場操縱、企業員工測試等方式進行。 (五)以*號標注的條款可能對某些產品不適用,核查組應根占有關規定決定該選項是否作為核查內容。如不適用,應當在表格中選擇“此項不適用”,并說明原因。 (六)實地核查判定采用分數制,滿分為150分,總分低于133分判為分歧格。 (七)核查組應當依據實際核查情況填寫《食品添加劑生產許可實地核查記錄》(見附表),實地核查記錄不得有空缺項。必要時,可以增加附頁,并可用圖像或視頻等方式描述企業實地核查時的生產條件狀態。實地核查記錄、附頁等資料均應有核查組長和企業負責人簽字確認,參加核查職員如有不同意見,應一并簽署。 企業有關職員有權對實地核查全過程進行監視,并反饋意見。 (八)對實地核查合格的企業,應按有關規定對企業申請生產的產品抽樣和封樣。 (九)抽樣方法按國家標準或行業標準規定執行。標準未作規定的,應當按照以下規則抽樣: 1. 抽樣應當在企業檢驗合格的產品中隨機抽取。 2. 抽樣數目應滿足實際檢驗需要,每一個樣品混勻后均勻分成2份,1份用于檢驗,1份由檢驗機構保存備查。送檢樣品和備檢樣品應保證為同一批次產品。 3. 企業應預留大于抽樣數10倍的產品供抽樣。 (十)國家標準或行業標準規定有質量等級的,應抽取企業申請產品中質量等級最高的產品。 (十一)國家標準或行業標準中有與標樣比對的檢驗項目時,企業應同時提供同一型號產品的標樣(有特殊情況應在抽樣單上注明)。 (十二)抽樣時,應留意樣品外包裝完好無損。 (十三)被抽查樣品數目不夠或抽不到樣品的,按現場核查分歧格處理。 (十四)需要抽樣工具和樣品容器的,由企業提前預備好潔凈的抽樣工具和樣品瓶,防止造成對樣品的污染。 (十五)核查職員抽樣后對樣品進行封樣并填寫抽樣單。封條上應有實地核查組織單位蓋章、抽樣職員簽名和抽封樣日期,企業工作職員應對封樣確認簽字,并加蓋企業公章。填寫抽樣單時要求字跡工整、書寫規范。 (十六)封樣后,核查職員應告知企業登錄國家質檢總局網站查詢生產許可檢驗機構目錄,由企業自主選擇檢驗機構送檢。核查職員不得昭示或者暗示企業到其指定的檢驗機構進行檢驗。 (十七)企業應在封樣之日起7個工作日內將樣品寄(送)到檢驗機構。寄(送)過程要防止樣品損壞、封條破損。企業應當充分考慮樣品的保質期,確定樣品投遞時間。 (十八)檢驗機構接收樣品時應認真檢查。對符合規定的,應當受理;對封條不完整、抽樣單填寫不明確、樣品有破損或變質等情況的,應拒盡接收并當場告知企業,同時應當通知審查部分。對接收或拒收的樣品,檢驗機構應當在抽樣單上簽章并做好記錄。 (十九)檢驗機構應當妥善保管接收的樣品。檢驗機構應當在保質期內按檢驗標準檢驗樣品,并在30個工作日內完成檢驗。檢驗完成后2日內檢驗機構應當向組織審查部分及企業遞交檢驗報告。 附表: 食品添加劑生產許可實地核查記錄 企業名稱: 企業生產地址: 食品添加劑申證產品名稱: 核查日期: 年 月 日 核查職員: (一)書面申請材料的復核性審查 序號核查內容核查方法核查記錄1.1企業營業執照、法定代表人身份證等復印材料應真實、一致和有效。 現場核對申請資料符合 □2分 不符合 □-20分 1.2企業營業執照經營范圍應覆蓋申請的產品。 符合 □2分 不符合 □-20分 1.3實際生產地址與申請地址一致。 符合 □2分 不符合 □-20分 1.4實際生產產品與申請產品一致。 符合 □2分 不符合 □-20分 *1.5屬于危險化學品范疇的產品的生產企業,應當有安全生產部分的有效的安全生產許可證。 符合 □2分 不符合 □-20分 此項不適用□2分 *1.6屬于國家產業政策調整范圍的產品,應當有省級以上國家產業政策主管部分的有效證實。 符合 □2分 不符合 □-20分 此項不適用□2分 (二)企業職員情況審查 序號核查內容核查方法核查記錄2.1企業負責人應當了解相關法律、法規及質量安全治理知識。 座談了解或考核符合 □2分 不符合 □0分 2.2企業質量治理負責人應當了解相關法律法規,把握質量安全治理知識、食品及食品添加劑專業技術知識和相關的安全標準。 符合 □2分 不符合 □0分 2.3企業專業技術職員應當熟悉與所生產產品相適應的食品和食品添加劑相關質量安全標準,并具備與所生產產品相適應的專業技術知識和食品添加劑質量安全知識。 座談了解、查看記錄或考核符合 □2分 不符合 □0分 2.4企業專業技術職員應與提交職員名單一致。 現場核查、查看文件符合 □2分 不符合 □0分 2.5企業操縱職員應當把握本職崗位的作業指導書、操縱規程或配方等工藝文件的相關要求。 現場詢問或考核符合 □2分 不符合 □0分 2.6企業操縱職員在現場能夠熟練操縱本崗位設備。 操縱驗證或考核符合 □2分 不符合□0分 2.7企業檢驗職員具有與工作相適應的質量安全知識和檢驗技能。 現場詢問或考核符合 □2分 不符合 □0分 2.8企業檢驗職員應當了解檢驗方法、過程,能夠獨立完成檢驗工作。 現場詢問、操縱驗證或考核符合 □2分 不符合□-20分 2.9企業檢驗職員應有檢驗資格。 查看證實符合 □2分 不符合 □0分 2.10企業應當對相關從業職員進行法律法規、食品安全、衛生治理、專業技術等方面的定期培訓。 現場詢問、查看記錄符合 □2分 不符合 □0分 2.11從事生產、檢驗等相關工作的職員應當經過崗位培訓并考核合格,持證上崗。 查看記錄、查驗證書符合 □2分 不符合 □0分 2.12企業在崗的生產職員應當具備有效的健康檢查證實。 查驗證書符合 □2分 不符合 □0分 2.13企業有在崗職員健康檢查記錄。 查看記錄符合 □2分 不符合 □0分 (三)生產場所、環境、廠房及設施情況審查 序號核查內容核查方法核查記錄3.1企業提交的平面圖應完整,標示清楚,實際生產布局應與提交的平面圖一致。 現場核對符合□2分 不符合 □0分 3.2企業的四周環境應與提交的四周環境平面圖一致。 符合□2分 不符合 □0分 3.3廠區內外環境整潔,廠區的地面、路面及運輸等不應對產品的生產造成污染。 現場查看 現場查看 現場查看 符合 □2分 不符合 □0分 3.4企業生產廠區非綠化的地面、路面采用硬質材料展設,應當便于清除積水。 符合 □2分 不符合 □0分 3.5廠區內垃圾應單獨存放,并闊別生產區,排污溝渠公道設置,不得造成污染。 符合 □2分 不符合 □0分 3.6生產、行政、生活輔助區的總體布局應公道,不得互相妨礙。 符合 □2分 不符合 □0分 3.7各種設施的標志應當清楚。 符合 □2分 不符合 □0分 *3.8生產區域四周環境(25米內)不能有粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源,不得有昆蟲大量孽生的潛伏場所。在封閉式設備中完成生產過程的除外。 符合 □2分 不符合□-20分 此項不適用□2分 3.9企業應根據產品特點和工藝要求設置原、輔料庫、生產廠房、包裝場所、成品庫、檢驗室、危險品倉庫等生產用房。 符合 □2分 不符合 □0分 3.10生產用房的總使用面積不小于150平方米。 符合 □2分 不符合 □0分 3.11廠房、設備布局與工藝流程三者銜接應當公道。 符合 □2分 不符合 □0分 3.12各生產環節沒有交�***廴競突煸酉窒蟆� 符合 □2分 不符合 □-20分 3.13可能產生有害氣體、粉塵和污水污染源的生產場所必須單獨設置,不得對終極產品有影響。 符合 □2分 不符合 □-20分 3.14企業生產場所應清潔衛生,能滿足國家有關規定的衛生要求。 符合 □2分 不符合 □0分 3.15產品的包裝場所墻壁和屋頂應當采用防潮、防腐蝕、防毒、防滲和不易脫落的無毒材料,地面應平整防滑、耐磨、無毒、耐腐蝕、不滲水、便于清洗。 符合 □2分 不符合 □0分 3.16需要清洗的工作區地面應有一定坡度,地面不得積水。 符合 □2分 不符合 □0分 3.17浴室及廁所的設置不得對生產區域產生不良影響。 符合 □2分 不符合 □0分 *3.18企業生產有微生物指標的產品,應設有專用內包裝或灌裝場所,具有空氣消毒或凈化設施。 符合 □2分 不符合 □0分 此項不適用□2分 *3.19采用空氣凈化裝置的生產車間,其空氣進風口應闊別排風口,距地面2.0米以上,四周不得有污染源。 符合 □2分 不符合 □0分 此項不適用□2分 3.20企業生產車間內照明度應滿足生產加工要求。 符合 □2分 不符合 □0分 3.21位于工作臺和***露產品上方的照明設備應加防護罩。 符合 □2分 不符合 □0分 3.22廠房應有應急照明設施,對易燃易爆產品生產區域必須有防爆照明等設施。 符合 □2分 不符合 □0分 *3.23生產有微生物指標產品的生產車間和包裝車間應設***試冬配備相應的***設施、非手動式流水洗手、干手、消毒等設施。在封閉式設備中完成生產過程的除外。 符合 □2分 不符合 □0分 此項不適用□2分 *3.24生產有微生物指標產品的生產車間應設置有效的防塵、防鼠、防蚊蠅、防昆蟲和其它動物進進的設施。在封閉式設備中完成生產過程的除外。 符合 □2分 不符合 □0分 此項不適用□2分 3.25企業庫房應當整潔、地面平整,保持清潔和干燥。庫房透風、溫度、濕度和防火防鼠等設施條件應滿足物品存放的要求。 符合 □2分 不符合 □0分 3.26庫房內原、輔材料、半成品、成品及包裝材料等各類材料和產品應分區域、離地、離墻存放。不同貯存區域應有明確標識,帳、物相符。 符合 □2分 不符合 □0分 注:必要時,“生產場所、環境、廠房及設施情況審查”部分可以留下照片資料。 (四)生產設備和檢驗設備情況審查 序號核查內容核查方法核查記錄4.1企業必須具備滿足生產工藝需要的生產設備,應能正常運轉。 現場查看符合 □2分 不符合□-20分 4.2現場生產設備的數目、型號及所在地應當與提交的設備清單一致。 符合 □2分 不符合 □0分 4.3生產設備應當保持清潔。 符合 □2分 不符合 □0分 4.4生產設備及管線等采取有效措施杜盡跑、冒、滴、漏。 符合 □2分 不符合 □0分 4.5生產設備應當根據工藝需要進行清洗消毒,定期維修、保養。 現場查看、查看記錄符合 □2分 不符合 □0分 4.6企業必須具有與所生產的產品相適應的、能滿足檢驗標準規定方法或檢驗需求的檢驗設備、試驗設備、計量設備和試劑。 現場查看、查看文件 符合 □2分 不符合□-20分 4.7出廠檢驗用檢驗設備的數目、型號應當與提交的設備清單一致。 符合 □2分 不符合 □0分 4.8用于生產和檢驗的儀器、儀表、量具、衡器等,其適用范圍和精密度應符合生產和檢驗要求,應有合格標志和檢定證實。 查看證實、查看記錄符合 □2分 不符合 □0分 4.9計量用具根據國家規定定期檢定或校準,停用的設備應有明顯標識。 現場查看符合 □2分 不符合 □0分 注:1、實地核查時,應另外附頁記錄企業生產設備和檢驗設備情況,如實記錄企業實際所使用的生產設備及檢驗設備的名稱。 2、企業申請生產兩個以上不同工藝產品,應分別描述各自的生產設備,并且分別打分。 (五)質量治理情況審查 序號核查內容核查方法核查記錄5.1企業應制定有效的質量安全治理制度。質量安全治理制度明確企業各有關部分、職員的質量職責和相應的考核辦法。 座談了解、查看文件或考核符合 □2分 不符合 □0分 5.2從事食品添加劑的包裝、復合食品添加劑及食品用香精生產的職員,進進生產場所前應當洗凈雙手,穿著清潔的工作衣、帽,頭發不得露于帽外,不得佩戴首飾。 現場查看符合 □2分 不符合 □0分 5.3企業應具備生產過程中所需的各種工藝規程、作業指導書等工藝文件,企業的各種工藝文件應當符合衛生部分對生產工藝的有關規定。 查看文件符合 □2分 不符合 □0分 5.4企業應具備所執行的現行有效的國家標準或行業標準以及引用的其它標準的文本。 現場查看符合 □2分 不符合 □0分 5.5企業應當制定原、輔材料采購治理制度。 查看文件符合 □2分 不符合 □0分 5.6企業應制訂供方評價準則,并對供方進行評價,在合格供方采購,以滿足產品質量需要。 查看文件、查看記錄符合□2分 不符合 □0分 5.7企業應依照國家標準、行業標準對原、輔材料進行檢驗驗收。對實施生產許可治理的原、輔材料和包裝,應當查驗供貨者的生產許可證實。 現場查看、查看證實符合 □2分 不符合 □0分 5.8原、輔材料的進貨驗收應當有記錄。記錄內容應包括原、輔材料的名稱、規格、數目、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等。 查看記錄符合 □2分 不符合 □0分 5.9生產治理記錄保存期限不得少于2年。 符合 □2分 不符合 □0分 5.10生產用水應能滿足生產工藝要求。 查看文件符合 □2分 不符合 □0分 5.11企業應對生產中的重要工序或產品關鍵特性進行質量控制,并應在生產工藝流程圖上標出關鍵的質量控制點。 符合 □2分 不符合 □0分 5.12企業應制訂關鍵質量控制點的操縱控制程序,并依據程序實施質量控制。 查看文件、現場查看符合 □2分 不符合 □0分 5.13企業應制定產品質量檢驗制度。 現場查看、查看文件、查看記錄符合 □2分 不符合 □0分 5.14企業應按規定開展產品生產過程中質量檢驗工作,并做好各項檢驗記錄。 符合 □2分 不符合 □0分 5.15企業應當按國家標準或行業標準的要求,對出廠的產品進行批批檢驗,確保每批次產品經檢驗合格后出廠銷售。 符合 □2分 不符合 □-20分 5.16企業應建立產品檢驗檔案,對檢驗產品名稱、規格、數目、生產日期、生產批號、檢驗結果等內容按規定進行記錄,檢驗原始記錄的保存期限不得少于產品保質期,并不得少于2年。 符合 □2分 不符合 □0分 5.17企業應對生產的每批產品保存樣品,樣品保存期限不得少于產品保質期。 現場查看、查看記錄符合 □2分 不符合 □0分 5.18在生產、運輸和貯存過程中應使用安全衛生的工具并加強防護,防止原、輔材料、半成品、成品出現泄漏、污染。 符合 □2分 不符合 □0分 5.19企業應當建立銷售治理制度,并對出廠銷售產品的名稱、規格、數目、生產日期、生產批號、購貨者名稱及聯系方式、銷售日期等內容進行記錄,保證銷售的產品可追溯性。 符合 □2分 不符合 □0分 5.20企業應當制定分歧格產品召回制度,發現其產品不符合相關標準,應當立即停止生產,召回已經上市銷售的產品,通知相關生產經營者和消費者停止使用,并向有關部分報告。 查看文件符合 □2分 不符合 □-20分 *5.21企業應當對召回的產品采取補救、無害化處理、銷毀等措施。并對召回和處理的產品的名稱、規格、數目、生產日期、生產批號、購貨者名稱、召回原因及召回通知情況進行記錄。 查看記錄符合 □2分 不符合 □0分 此項不適用□2分 (六)食品添加劑生產許可實地核查結論 序號核查項目得分核查結論1書面申請材料的復核性審查 (分)核查組根據《食品添加劑生產監視治理規定》和《食品添加劑生產許可實地核查記錄》,于 年 月 日至 年 月 日對該企業進行了實地核查,核查得分:_______ 。經綜合評價,本核查組對該企業的實地核查結論是: 。 核查組長(簽字): 企業(蓋章) 法人代表(簽字): 2企業職員情況審查 (分)3生產場所、環境、廠房及設施情況審查 (分)4生產設備和檢驗設備情況審查 (分)5質量治理情況審查 (分)總 分(分)核查組成員姓名(簽字)單 位職稱(職務)核查分工核查員證書編號www.hnhuibao.com